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财务工作流程--会计岗办事程序

发布者:本站编辑 发布时间:2018-11-07 浏览次数:3230 次

 一、报销:发票真伪验证--领导审批--出纳付款

注:1.原始单据填写需准确无误、无涂改迹象。

  2. 发票购货方及销货方名称、税号、地址、电话、银行账号等信息均需填写,特殊情况,如网购电     子发票无法填写购货方地址、电话、银行账号可视情况不填写。开票信息以财务办通知为准。

  3.飞机票报销除需相关发票外还需登机牌。

 4.除内部结算外均不得使用收据及白条,所有发票均需验证真伪。

 二、查账:会计登记--1-2个工作日回复

 三、借支:借支申请--领导审批--出纳付款--报销还款

注:1.个人借支15日内报销还款。

  2.付往来单位款自付款之日起报销还款不得超过3个月,如:各医院实习费、长线联合办学、众鑫人力协议工资等。

 四、票据借阅:借阅申请--领导签字--借阅

注:1.借阅资料须1个月内归还。  

  2.现场查阅无需借阅申请。